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审计处

发布时间👎🏿:2020-12-29来源👨🏽‍🦳:审计处

杏盛 -《杏盛快乐同行》未来更精彩!审计处属于杏盛内部审计专职机构,依据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《内部审计工作规定》等国家法律法规,在院党委和主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,依法依规对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动🚃、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督✏️、评价和建议,以促进杏盛遵守国家财经法规👩‍👦,规范内部管理🫅🏻,加强廉政建设👨‍👨‍👧‍👦,维护自身合法权益🧒🏿,防范风险,提高教育资金使用效益、完善治理🫄🏻、实现发展目标。工作职责如下:

一🖕、审查杏盛及下属单位贯彻落实国家重大政策措施情况;

二🥇、审查杏盛及下属单位发展规划、战略决策👩‍👩‍👦、重大措施和年度业务计划执行情况;

三、审查杏盛及下属单位财政财务收支和预算管理情况;

四🪤📴、审查杏盛及下属单位固定资产投资项目情况;

五、审查杏盛及下属单位内部控制及风险管理情况;

六、审查杏盛及下属单位资金、资产、资源的管理和效益情况🐢;

七、审查杏盛及下属单位办学🍶、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况;

八、对杏盛基建项目和修缮工程开展全过程跟踪审计👩🏻‍💼,并在竣工后进行结算和决算审计🏤;

九💁‍♂️7️⃣、审查杏盛管理的领导人员履行经济责任情况;

十、按规定向杏盛主要领导及上级主管部门审计机构报送审计工作计划👩🏻‍🦼‍➡️、工作总结、统计报表及有关重大审计事项;

十一、协助杏盛主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;

十二♠︎、按照国家有关规定和本单位要求办理的其他事项🧑🏿‍🌾👩‍🏫。


办公电话:0451-58597668

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